Основные показатели Группы ГМС за первое полугодие 2015 года по МСФО
12 Октября 2015
По результатам первого полугодия Группа ГМС продемонстрировала хорошую динамику выручки и прибыли, несмотря на общее замедление экономического роста и сокращение объемов инвестиций по стране в целом.
- Выручка выросла на 29% с 12,9 до 16,6 млрд. руб.,
- EBITDA выросла в два раза с 1,7 до 3,4 млрд. руб.
- Рентабельность по EBITDA составила 20,3% по сравнению с 12,9% по итогам шести месяцев прошлого года;
- Чистая прибыль – составила 1,1 млрд.руб.
Столь впечатляющий рост объясняется, с одной стороны, эффектом низкой базы первого полугодия 2014 – связанного с введением экономических санкций и приостановкой ряда проектов у части клиентов, а с другой стороны - увеличением объема бизнеса и повышением рентабельности в 2015 году.
- Значительный рост EBITDA вызван:
ростом общей выручки;
ростом рентабельности крупных проектов;
фактором импортозамещения;
ростом рентабельности по экспортным контрактам за счет падения курса рубля к доллару и евро
- Рост чистой прибыли связан с ростом рентабельности по операционной деятельности с 5% до 14% и отсутствием значительного роста финансовых издержек
Объем полученных заказов (order intake) в первом полугодии 2015 года составил 14,9 млрд. руб., а портфель заказов на исполнении (backlog) по состоянию на 01.07.15 составил 23,8 млрд. руб. В то же время, за счет выполнения крупных проектов вырос оборотный капитал – с 5,5 до 10,1 млрд. руб. (на 84%) и, как следствие этого, произошло увеличение чистого долга на 2,4 млрд. руб. (20%), хотя показатель Чистый долг/ EBITDA снизился с 2,6 до 2,1.
Три основные из четырех бизнес-направлений компании продемонстрировали заметное улучшение ключевых операционных показателей по сравнению с первым полугодием прошлого года.
Направление «Промышленные насосы»поддерживает на высоком уровне объем портфеля заказов на исполнении (10, 6 млрд. руб.) и при незначительно сократившейся выручке (-9%) обеспечило рост показателя EBITDA до 1,9 млрд. руб. (+76%) при высокой рентабельности в 27,9%.
Направление «Нефтегазовое оборудование»демонстрирует рост выручки в 2,5 раза с 2,9 млрд. руб. до 7,2 млрд. руб., рост EBITDA более чем в три раза до 1,2 млрд. руб. и повышение рентабельности с 9,4% до 16,2%. Портфель заказов по данному направлению сократился в два раза из-за признания выручки в первом полугодии по ряду крупных контрактов, заключенных в 2013-2014 гг.
Направление «Компрессоры»существенно нарастило выручку, которая увеличилась с 0,7 млрд. руб. до 1,0 млрд. руб. (+44%), что позволило улучшить ситуацию с рентабельностью и продемонстрировать положительный результат по EBITDA на уровне 47 млн. руб. При этом было обеспечено подписание ряда новых контрактов, что позволило довести объем портфеля заказов на исполнении до 3 млрд. руб. (+17%).
Направление «Инжиниринг», на которое приходится не более 10% выручки компании, в первом полугодии незначительно ухудшило свои результаты, продемонстрировав сокращение выручки с 1,6 млрд. руб. до 1,4 млрд. руб. (-15%) и EBITDA c 0,2 млрд. руб. до 0,13 млрд. руб., что привело к сокращению рентабельности с 13% до 10%. Прирост портфеля заказов на исполнении составил 23%.
За 9 месяцев 2015 года компания успешно рефинансировала 5,9 млрд. руб. долга и заменила облигации кредитами банков. Компания продолжает переговоры с банками о рефинансировании части кредитов, погашение которых приходится на следующий, 2016 год. Существенная часть кредитов будет погашена из поступлений от операционной деятельности.
С 2023 по 2024 год Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала не менее 204 патентов по теме трубопроводной арматуры
Завод энергетического оборудования «Энергопоток» (АО «ЗЭО Энергопоток») продолжает расширять производственные мощности. В частности, на площадке предприятия смонтированы и введены в эксплуатацию два вертикально-фрезерных 4-х осевых центра ЧПУ UNO...